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2022年部门预算公开报告
时间:2022-02-11  作者:  新闻来源:  【字号: | |
  

 

 

 

巴林右旗人民检察院

2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2022年2月8日

 

 

 

 

 

 

 

 录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

巴林右旗人民检察院是国家法律监督机关,依法履行法律监督职能。

(二)部门主要职责

巴林右旗人民检察院主要职责是对于直接受理的刑事案件进行侦查、对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督、对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于人民法院刑事审判活动清还合法实行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴林右旗人民检察院部门预算包括:巴林右旗人民检察院本级预算。

(一)巴林右旗人民检察院部门机构及人员基本情况

巴林右旗人民检察院独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

1、巴林右旗人民检察院内设职能机构5个,分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

2、我院现有政法专项编制35个、机关工勤编制4个,事业编制6个,实有在编38人。

 

(二)巴林右旗人民检察院所属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

巴林右旗人民检察院

财政拨款的行政单位

1

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1086.5万元,比2021年增长105.46万元,增长主要原因是由于办案数量增加从而增长了各项费用的支出。

支出预算1086.5万元,比2021年预算增长105.46万元,增长主要原因是由于办案数量增加从而增长了各项费用的支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1086.5万元,其中:一般公共预算拨款收入   1082.19万元,占比99.60%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转4.31万元,占比0.4%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1086.5万元,其中:基本支出663.19万元,占比61.04%。其中人员经费583.69万元,主要用于人员支出;公用经费支出79.50万元,主要用于日常运行支出。项目支出423.31万元,占比38.96%,主要用于办案业务费及装备费用的支出。事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1086.5万元,包括:一般公共预算财政拨款1082.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转4.31万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出972.13万元,比上年预算数增长93.4万元。主要用于公用经费、人员经费、办案业务费及装备费等支出。

2、社会保障和就业支出43.77万元,比上年预算数增长4.84万元。主要用于职工养老保险缴费支出

3、卫生健康支出22.04万元,比上年预算数增长2.35万元。主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出48.57万元,比上年预算数增长4.88万元。主要用于职工住房公积金支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增长0万元,增长0%。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28.50万元,比上年增长0.00万元,下降0.00%。;本年预算比上年执行数增长0.00万元,下降0.00%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增长0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增长0万元,增长0%,无变化原因为我单位因公无出国境计划。

2、公务接待费1.50万元,比上年预算数增长0.00万元,下降0.00%,本年预算比上年执行数增长0.00万元,下降0.00%,下降原因为我单位严格压缩三公经费的支出,从而不增长公务接待费用的支出。

3、公务用车购置及运行维护费27万元,比上年预算增长0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增长0万元,下降0%,无变化原因为2022年无新购置车辆的计划且车辆运行维护不会有大幅度变化。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增长0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增长0万元,增长0%,原因为我单位2022年无公务用车购置计划;公务用车运行维护费27万元,本年预算比上年预算增长0万元,增长0%,比上年执行数增长0万元,下降0%,原因为我单位严格压缩三公经费支出,厉行节约,严格控制车辆运行维护费用的支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我院机关运行经费财政拨款预算79.50万元,比上年增长15.63%增长主要原因是由于办案数量增加从而增长了各项费用的支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额99.71万元,其中:政府采购货物预算99.71万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆7辆, 其中:机要应急车辆1辆,执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备无。

四、2022年度项目支出情况说明

(一)项目支出情况

1、业务装备经费99.71万元,用于我单位办公楼及办案用设备、大型专用设备购买等各项支出。        

2、办案(业务)经费237.61万元,主要用于日常办案业务费用的支出。

3、法检院聘用制书记员保障经费86万元,用于聘用制书记员的工资及各项津补贴的支出。

(二)项目支出预算绩效目标情况

1、业务装备经费,年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的各项需求。

3、办案(业务)经费,年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的各项需求,更好的发挥检察职能。让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。     5、法检院聘用制书记员保障经费, 2022年年度绩效目标为聘用书记员后。法定审限内结案率案件改判率为99%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邢月       联系电话:0476-6180534

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

表1
收支总表
      单位:万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,082.19 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、财政专户管理资金收入   四、公共安全支出 972.13
五、事业收入   五、教育支出  
六、事业单位经营收入   六、科学技术支出  
七、上级补助收入   七、文化体育旅游与传媒支出  
八、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 43.77
九、其他收入   九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出 22.04
    十一、节能环保支出  
    十二、城市社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探工业信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、自然资源海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 48.57
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支付  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务付息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
    三十、抗疫特别国债还本支出  
    三十一、与中央财政往来性支出  
本年收入合计 1,082.19 本年支出合计 1,086.50
上年结转结余 4.31 年终结转结余  
收    入    总    计 1,086.50 支    出    总    计 1,086.50
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

表2                                    
收入总表
                单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
791 巴林右旗人民检察院部门 1,086.50 1,082.19 1,082.19                 4.31 4.31        
791001 巴林右旗人民检察院 1,086.50 1,082.19 1,082.19                 4.31 4.31        
合计 1,086.50 1,082.19 1,082.19                 4.31 4.31        
 
 
表3              
支出总表
      单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
204 公共安全支出 972.13 548.82 423.31      
20404 检察 972.13 548.82 423.31      
2040401 行政运行 548.82 548.82        
2040402 一般行政管理事务 423.31   423.31      
208 社会保障和就业支出 43.77 43.77        
20805 行政事业单位养老支出 43.77 43.77        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.77 43.77        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出            
210 卫生健康支出 22.04 22.04        
21011 行政事业单位医疗 22.04 22.04        
2101101 行政单位医疗 22.04 22.04        
221 住房保障支出 48.57 48.57        
22102 住房改革支出 48.57 48.57        
2210201 住房公积金 48.57 48.57        
合计 1,086.50 663.19 423.31      
 
表4      
财政拨款收支总表
      单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,082.19 一、本年支出 1,086.50
(一)一般公共预算拨款 1,082.19 (一)一般公共服务支出  
(二)政府性基金预算拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (三)国防支出  
二、上年结转 4.31 (四)公共安全支出 972.13
(一)一般公共预算拨款 4.31 (五)教育支出  
(二)政府性基金预算拨款   (六)科学技术支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (七)文化体育旅游与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 43.77
    (九)社会保险基金支出  
    (十)卫生健康支出 22.04
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城市社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探工业信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)自然资源海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出 48.57
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)灾害防治及应急管理支出  
    (二十四)预备费  
    (二十五)其他支出  
    (二十六)转移性支付  
    (二十七)债务还本支出  
    (二十八)债务付息支出  
    (二十九)债务发行费用支出  
    (三十)抗疫特别国债还本支出   
    (三十一)与中央财政往来性支出  
    二、年终结转结余  
收    入    总    计 1,086.50 支    出    总    计 1,086.50
 
 
表5            
一般公共预算支出表
  单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
204 公共安全支出 972.13 548.82 469.32 79.50 423.31
20404 检察 972.13 548.82 469.32 79.50 423.31
2040401 行政运行 548.82 548.82 469.32 79.50  
2040402 一般行政管理事务 423.31       423.31
208 社会保障和就业支出 43.77 43.77 43.77    
20805 行政事业单位养老支出 43.77 43.77 43.77    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.77 43.77 43.77    
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出          
210 卫生健康支出 22.04 22.04 22.04    
21011 行政事业单位医疗 22.04 22.04 22.04    
2101101 行政单位医疗 22.04 22.04 22.04    
221 住房保障支出 48.57 48.57 48.57    
22102 住房改革支出 48.57 48.57 48.57    
2210201 住房公积金 48.57 48.57 48.57    
  合      计 1,086.50 663.19 583.69 79.50 423.31
 
表6        
一般公共预算基本支出表
    单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 583.69 583.69  
30101 基本工资 163.43 163.43  
30102 津贴补贴 280.15 280.15  
30103 奖金 12.86 12.86  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.77 43.77  
30110 职工基本医疗保险缴费 22.04 22.04  
30112 其他社会保障缴费 1.94 1.94  
30113 住房公积金 48.57 48.57  
30199 其他工资福利支出 10.94 10.94  
302 商品和服务支出 79.50   79.50
30201 办公费 23.50   23.50
30204 手续费 0.50   0.50
30205 水费 2.00   2.00
30206 电费 12.00   12.00
30209 物业管理费 1.50   1.50
30217 公务接待费 1.50   1.50
30228 工会经费 5.19   5.19
30229 福利费 6.49   6.49
30239 其他交通费用 26.82   26.82
合计 663.19 583.69 79.50
 
表7                                    
一般公共预算“三公”经费支出表
                          单位:万元
单位名称 2020预算数 2021预算数 2022预算数
"三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
791001-巴林右旗人民检察院                         28.50 0.00 27.00 0.00 27.00 1.50
 
表8        
政府性基金预算支出表
    单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
  合      计      
 
表9        
国有资本经营预算支出表
  单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
合计      
 
表10                        
项目支出表
    单位:万元
类型 项目名称 单位编码 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
编制外长期聘用人员工资 法检院聘用制书记员保障经费 791001 巴林右旗人民检察院 86.00 86.00              
专项资金项目 业务装备经费 791001 巴林右旗人民检察院 99.71 99.00     0.71        
专项资金项目 办案(业务)经费 791001 巴林右旗人民检察院 237.61 234.01     3.60        
合  计       423.31 419.00     4.31        
 
表12                        
项目绩效目标表
      单位:万元
项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值
职工基本医疗保险缴费 791001-巴林右旗人民检察院 工资福利支出 22.04 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
基本养老保险缴费 791001-巴林右旗人民检察院 工资福利支出 43.77 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工资津补贴等 791001-巴林右旗人民检察院 工资福利支出 456.43 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工伤生育失业等其他社保缴费 791001-巴林右旗人民检察院 工资福利支出 1.94 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
其他工资福利支出 791001-巴林右旗人民检察院 工资福利支出 10.94 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
住房公积金 791001-巴林右旗人民检察院 工资福利支出 48.57 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
公务交通补贴 791001-巴林右旗人民检察院 公用经费 187.74 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
工会经费 791001-巴林右旗人民检察院 公用经费 36.34 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
一般公用经费 791001-巴林右旗人民检察院 公用经费 41.00 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
职工福利费 791001-巴林右旗人民检察院 公用经费 45.42 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
办案(业务)经费 791001-巴林右旗人民检察院 专项资金项目 234.00 保障刑事检察工作顺利开展;保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理;配合推进检察机关司法体制改革和机构改革;突出保障公益诉讼活动开展;确保服务对象满意。 产出指标 数量指标 受理案件数量 正向 大于等于 120 15
质量指标 案件改判率 反向 小于等于 2 % 10
时效指标 法定审限内结案率 正向 大于等于 98 % 10
成本指标 人均直接办案支出 反向 小于等于 0.7 万元 15
效益指标 经济效益 全年审结案件标的额 正向 大于等于 100 万元 10
社会效益 民行案件监督执法程序规范率 正向 大于等于 95 % 10
生态效益 办案过程中对环境的影响 反向 小于等于 2 % 5
可持续影响 可持续性发挥作用时间 正向 大于 2 5
满意度指标 服务对象满意度 干警对办案经费保障的满意度 正向 大于等于 98 % 10
业务装备经费 791001-巴林右旗人民检察院 专项资金项目 99.00 保障刑事检察工作顺利开展;保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理;配合推进检察机关司法体制改革和机构改革;突出保障公益诉讼活动开展;确保服务对象满意。 产出指标 数量指标 采购装备数量 正向 等于 13 15
质量指标 装备验收合格率 正向 等于 100 % 15
时效指标 装备按期交货率 正向 等于 100 % 10
成本指标 装备采购成本节约率 正向 大于等于 10 % 10
效益指标 经济效益 执行案件实际履行率 正向 大于等于 95 % 10
社会效益 统一业务应用软件覆盖率 正向 大于等于 95 % 10
生态效益 业务装备对环境的影响 反向 小于等于 10 % 5
可持续影响 业务装备可持续性 正向 大于等于 5 5
满意度指标 服务对象满意度 干警对业务装备的满意度 正向 大于等于 98 % 10
法检院聘用制书记员保障经费 791001-巴林右旗人民检察院 编制外长期聘用人员工资 86.00 保障刑事检察工作顺利开展;保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理;配合推进检察机关司法体制改革和机构改革;突出保障公益诉讼活动开展;确保服务对象满意。 产出指标 数量指标 受理案件数量 正向 大于等于 100 15
质量指标 案件改判率 反向 小于等于 2 % 10
时效指标 法定审限内结案率 正向 大于等于 98 % 10
成本指标 人均直接办案支出 反向 小于等于 0.7 万元 15
效益指标 经济效益 全年审结案件标的额 正向 大于等于 100 万元 10
社会效益 民行案件监督执法程序规范率 正向 大于等于 95 % 10
生态效益 办案过程中对环境的影响 反向 小于等于 2 % 5
可持续影响 可持续发挥作用时间 正向 大于等于 2 5
满意度指标 服务对象满意度 聘用制书记员对保障经费的满意度 正向 大于等于 98 % 10
合  计     1,313.19                  
 
表15     表15                          
政府采购预算表
              单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 项目名称 采购品目 申报情况 资金性质
申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
791001 巴林右旗人民检察院 业务装备经费 软件集成实施服务 8 60,000.00 480,000.00 48.00 48.00                
791001 巴林右旗人民检察院 办案(业务)经费 复印纸 5 200.00 1,000.00 0.10 0.10                
791001 巴林右旗人民检察院 装备经费 小型计算机 6 50,000.00 300,000.00 30.00 30.00                
791001 巴林右旗人民检察院 业务装备经费 LED 显示屏 1 120,000.00 120,000.00 12.00 12.00                
791001 巴林右旗人民检察院 业务装备经费 小型计算机 9 10,000.00 90,000.00 9.00 9.00                
  合  计     29   991,000.00 99.10 99.10                
 
 
 
 通知公告
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