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2021年部门预算公开报告
时间:2021-02-24  作者:  新闻来源:  【字号: | |
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巴林右旗人民检察院

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

                                                          2021年2月22日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

巴林右旗人民检察院是国家法律监督机关,依法履行法律监督职能。

(二)部门主要职责

巴林右旗人民检察院主要职责是对于直接受理的刑事案件进行侦查、对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督、对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于人民法院刑事审判活动清还合法实行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴林右旗人民检察院部门预算包括:巴林右旗人民检察院本级预算。

(一)巴林右旗人民检察院部门机构及人员基本情况

巴林右旗人民检察院独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

1、巴林右旗人民检察院内设职能机构5个,分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

2、我院原有编制55个,实有在编53人。2017年转隶到监察委政法专项编制12个、事业编制2个,现有政法专项编制35个、事业编制6个,实有在编37人。

(二)巴林右旗人民检察院所属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

巴林右旗人民检察院

财政拨款的行政单位

1

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算981.04万元,比2020年增长6.12万元,增长0.62%,增长主要原因是由于办案数量增加从而增长了各项费用的支出。

支出预算981.04万元,比2020年预算增长6.12万元,增长主要原因是由于办案数量增加从而增长了各项费用的支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入981.04万元,其中:一般公共预算拨款收入   967.93万元,占比98.66%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转13.11万元,占比1.34%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出981.04万元,其中:基本支出605.93万元,占比61.76%。其中人员经费537.06万元,主要用于人员支出;公用经费支出68.86万元,主要用于日常运行支出。项目支出375.11万元,占比38.24%,主要用于办案业务费及装备费用的支出。事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算981.04万元,包括:一般公共预算财政拨款967.93万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转13.11万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出878.73万元,比上年预算数增长19.24万元。主要用于公用经费、人员经费、办案业务费及装备费等支出。

2、社会保障和就业支出38.93万元,比上年预算数减少0.22万元。主要用于职工养老保险缴费支出

3、卫生健康支出19.69万元,比上年预算数减少11.53万元。主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出43.69万元,比上年预算数减少1.37万元。主要用于职工住房公积金支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增长0万元,增长0%。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28.50万元,比上年增长0.00万元,下降0.00%。;本年预算比上年执行数增长0.00万元,下降0.00%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增长0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增长0万元,增长0%,无变化原因为我单位因公无出国境计划。

2、公务接待费1.50万元,比上年预算数增长0.00万元,下降0.00%,本年预算比上年执行数增长0.00万元,下降0.00%,下降原因为我单位严格压缩三公经费的支出,从而不增长公务接待费用的支出。

3、公务用车购置及运行维护费27万元,比上年预算增长0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增长0万元,下降0%,无变化原因为2021年无新购置车辆的计划且车辆运行维护不会有大幅度变化。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增长0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增长0万元,增长0%,原因为我单位2021年无公务用车购置计划;公务用车运行维护费27万元,本年预算比上年预算增长0万元,增长0%,比上年执行数增长0万元,下降0%,原因为我单位严格压缩三公经费支出,厉行节约,严格控制车辆运行维护费用的支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我院机关运行经费财政拨款预算68.86万元,比上年下降2.53%主要原因是由于严格压缩各项公用支出致全年经费有所下降。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额109.50万元,其中:政府采购货物预算109.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆9辆, 其中:机要应急车辆2辆,执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备无。

四、2021年度项目支出情况说明

(一)项目支出情况

1、业务用房及专用设备运行维护费为23万元,用于我单位办公楼及办案用设备、大型专用设备的各种维修维护各项支出。        2、信息化系统平台运行维护费35万元,主要用于2.0系统上线运行所需各项运行维护支出。

3、综合业务运转保障经费82万元,主要用于日常办案业务费用的支出。     4、执法执勤用车运行维护费20万元,用于单位执法执勤车辆的维修、加油等各项支出。

5、法检院聘用制书记员保障经费63万元,用于聘用制书记员的工资及各项津补贴的支出。

6、业务装备经费1万元,为日常零星装备的采购。

(二)项目支出预算绩效目标情况

1、业务用房及专用设备运行维护费,年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的各项需求。

2、信息化系统平台运行维护费,年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的各项需求,更好的发挥检察职能。

3、综合业务运转保障经费,年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的各项需求,更好的发挥检察职能。让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

4、执法执勤用车运行维护费,年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的用车需求。

    5、法检院聘用制书记员保障经费, 2021年年度绩效目标为聘用书记员后。法定审限内结案率案件改判率为99%,书记员人均办案支出1.1万元。

6、业务装备经费1万元,为日常零星装备的采购,2021年年度绩效目标装备验收合格率达到99%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵丽华        联系电话:0476-6180534

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

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2021年内蒙古自治区本级部门预算公开表
预算部门:巴林右旗人民检察院

2021年02月22日

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    预算数     预算数
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
一、一般公共预算拨款收入 967.93 一、一般公共服务支出            
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出            
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出            
四、财政专户管理资金收入   四、公共安全支出 878.73 878.73        
五、事业收入   五、教育支出            
六、上级补助收入   六、科学技术支出            
七、附属单位上缴收入   七、文化旅游体育与传媒支出            
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 38.93 38.93        
九、其他收入   九、社会保险基金支出            
    十、卫生健康支出 19.69 19.69        
    十一、节能环保支出            
    十二、城乡社区支出            
    十三、农林水支出            
    十四、交通运输支出            
    十五、资源勘探工业信息等支出            
    十六、商业服务业等支出            
    十七、金融支出            
    十八、援助其他地区支出            
    十九、自然资源海洋气象等支出            
    二十、住房保障支出 43.69 43.69        
    二十一、粮油物资储备支出            
    二十二、国有资本经营预算支出            
    二十三、灾害防治及应急管理支出            
    二十四、其他支出            
    二十五、债务付息支出            
    二十六、债务发行费用支出            
    二十七、抗疫特别国债安排的支出            
    二十八、往来性支出            
本年收入合计 967.93 本年支出合计 981.04 981.04        
上年结转结余 13.11 年终结转结余            
收入总计 981.04 支出总计 981.04 981.04        

 

 

收入预算总表

部门/单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门(单位)
代码

部门(单位)
名称

合计

本年收入

上年结转结余

 

 

 

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

合    计

981.04

967.93

967.93

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11

13.11

 

 

 

 

791

巴林右旗人民检察院部门

981.04

967.93

967.93

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11

13.11

 

 

 

 

791001

巴林右旗人民检察院

981.04

967.93

967.93

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11

13.11

 

 

 

 

 

支出预算总表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合    计

981.04

605.93

375.11

 

 

 

204

公共安全支出

878.73

503.62

375.11

 

 

 

20404

检察

878.73

503.62

375.11

 

 

 

2040401

行政运行

503.62

503.62

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

375.11

 

375.11

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.93

38.93

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

38.93

38.93

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.93

38.93

 

 

 

 

210

卫生健康支出

19.69

19.69

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.69

19.69

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

19.69

19.69

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.69

43.69

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.69

43.69

 

 

 

 

2210201

住房公积金

43.69

43.69

 

 

 

 

 

财政拨款预算总表

部门/单位:

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本年收入

967.93

一、本年支出

981.04

(一)一般公共预算资金

967.93

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算资金

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算资金

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

878.73

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

38.93

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

19.69

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

43.69

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

(二十七)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

(二十八)往来性支出

 

二、上年结转

13.11

二、年终结转结余

 

收入总计

981.04

支出总计

981.04

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合    计

981.04

605.93

537.06

68.86

375.11

204

公共安全支出

878.73

503.62

434.76

68.86

375.11

20404

检察

878.73

503.62

434.76

68.86

375.11

2040401

行政运行

503.62

503.62

434.76

68.86

 

2040402

一般行政管理事务

375.11

 

 

 

375.11

208

社会保障和就业支出

38.93

38.93

38.93

 

 

20805

行政事业单位养老支出

38.93

38.93

38.93

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.93

38.93

38.93

 

 

210

卫生健康支出

19.69

19.69

19.69

 

 

21011

行政事业单位医疗

19.69

19.69

19.69

 

 

2101101

行政单位医疗

19.69

19.69

19.69

 

 

221

住房保障支出

43.69

43.69

43.69

 

 

22102

住房改革支出

43.69

43.69

43.69

 

 

2210201

住房公积金

43.69

43.69

43.69

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

金额单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合    计

605.93

537.06

68.86

301

工资福利支出

537.06

537.06

 

30101

基本工资

147.74

147.74

 

30102

津贴补贴

257.59

257.59

 

30103

奖金

11.63

11.63

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.93

38.93

 

30110

职工基本医疗保险缴费

19.69

19.69

 

30112

其他社会保障缴费

3.49

3.49

 

30113

住房公积金

43.69

43.69

 

30199

其他工资福利支出

14.30

14.30

 

302

商品和服务支出

68.86

 

68.86

30201

办公费

8.50

 

8.50

30204

手续费

0.50

 

0.50

30205

水费

2.00

 

2.00

30206

电费

5.00

 

5.00

30208

取暖费

16.00

 

16.00

30209

物业管理费

0.50

 

0.50

30217

公务接待费

1.50

 

1.50

30228

工会经费

5.34

 

5.34

30229

福利费

5.76

 

5.76

30239

其他交通费用

23.76

 

23.76

 

一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

单位名称

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费费

合    计

28.50

 

28.50

 

27.00

1.50

 

 

28.50

 

27.00

1.50

28.50

 

27.00

 

27.00

1.50

791001-巴林右旗人民检察院

28.50

 

28.50

 

27.00

1.50

 

 

28.50

 

27.00

1.50

28.50

 

27.00

 

27.00

1.50

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位不涉及此项内容,此表为空表

 

 

 

 

国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合    计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位不涉及此项内容,此表为空表

 

 

 

 

项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目类别

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

合    计

224.00

224.00

 

 

 

 

 

 

 

1

22-其他运转类

15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费

791001-巴林右旗人民检察院

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

2

22-其他运转类

15000021Y000000005278-信息化系统平台运行维护费

791001-巴林右旗人民检察院

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

3

22-其他运转类

15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费

791001-巴林右旗人民检察院

82.00

82.00

 

 

 

 

 

 

 

4

22-其他运转类

15000021Y000000005785-执法执勤用车运行维护费

791001-巴林右旗人民检察院

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

5

22-其他运转类

15000021Y000000006081-法检院聘用制书记员保障经费

791001-巴林右旗人民检察院

63.00

63.00

 

 

 

 

 

 

 

6

31-部门项目

15000021T000000006905-业务装备经费

791001-巴林右旗人民检察院

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

政府采购预算表

 

金额单位:万元

单位名称/项目名称

采购品目

数量

总金额

采购说明

合 计

 

 

109.50

 

791001-巴林右旗人民检察院

 

 

109.50

 

15000021T000000006905-业务装备经费

A0201060199-其他打印设备

5

5.00

打印设备

15000021T000000006905-业务装备经费

A020199-其他计算机设备及软件

1

1.50

环境云桌面系统

15000021T000000006905-业务装备经费

A020299-其他办公设备

3

3.00

办公设备

15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费

A02010104-台式计算机

20

40.00

 

15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费

A0201060199-其他打印设备

5

10.00

 

15000021T000000011324-政法转移支付资金业务装备费

A020199-其他计算机设备及软件

25

50.00

 

 

项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目名称

单位名称

预算数

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重

指标方向性

15000021T000000006905-业务装备经费

791001-巴林右旗人民检察院

1.00

本年度业务装备费资金总额为9.5万元,设备故障率下降到5%,使用人员满意程度达99%,设备利用率达99%。

产出指标

质量指标

设备故障率

99

%

1

反向指标

本年度业务装备费资金总额为9.5万元,设备故障率下降到5%,使用人员满意程度达99%,设备利用率达99%。

产出指标

数量指标

政府采购率

50

%

2

正向指标

本年度业务装备费资金总额为9.5万元,设备故障率下降到5%,使用人员满意程度达99%,设备利用率达99%。

产出指标

质量指标

安装工程验收合格率

99

%

1

正向指标

本年度业务装备费资金总额为9.5万元,设备故障率下降到5%,使用人员满意程度达99%,设备利用率达99%。

效益指标

可持续影响指标

设备使用年限

2

1

正向指标

本年度业务装备费资金总额为9.5万元,设备故障率下降到5%,使用人员满意程度达99%,设备利用率达99%。

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

99

%

2

正向指标

本年度业务装备费资金总额为9.5万元,设备故障率下降到5%,使用人员满意程度达99%,设备利用率达99%。

产出指标

数量指标

购置设备数量

56

台(套)

1

正向指标

本年度业务装备费资金总额为9.5万元,设备故障率下降到5%,使用人员满意程度达99%,设备利用率达99%。

效益指标

社会效益指标

设备利用率

99

%

1

正向指标

本年度业务装备费资金总额为9.5万元,设备故障率下降到5%,使用人员满意程度达99%,设备利用率达99%。

产出指标

质量指标

设备质量合格率

99

%

1

正向指标

15000021Y000000005275-业务用房及专用设备运行维护费

791001-巴林右旗人民检察院

23.00

  本年度业务用房及设备运行维护费项目总额为23万元,设备验收合格率99%;干警对经费满意度高达99%;设备故障维修时间减少到4小时内。

产出指标

时效指标

监测业务平台重要故障修复时间

4

小时

15

反向指标

  本年度业务用房及设备运行维护费项目总额为23万元,设备验收合格率99%;干警对经费满意度高达99%;设备故障维修时间减少到4小时内。

效益指标

可持续影响指标

设备正常使用年限

5

15

正向指标

  本年度业务用房及设备运行维护费项目总额为23万元,设备验收合格率99%;干警对经费满意度高达99%;设备故障维修时间减少到4小时内。

产出指标

数量指标

设备更新购置数量

8

台套

15

正向指标

  本年度业务用房及设备运行维护费项目总额为23万元,设备验收合格率99%;干警对经费满意度高达99%;设备故障维修时间减少到4小时内。

效益指标

社会效益指标

设备功能实现率

99

%

15

正向指标

  本年度业务用房及设备运行维护费项目总额为23万元,设备验收合格率99%;干警对经费满意度高达99%;设备故障维修时间减少到4小时内。

产出指标

质量指标

设备到货验收合格率

99

%

15

正向指标

  本年度业务用房及设备运行维护费项目总额为23万元,设备验收合格率99%;干警对经费满意度高达99%;设备故障维修时间减少到4小时内。

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

99

%

15

正向指标

15000021Y000000005278-信息化系统平台运行维护费

791001-巴林右旗人民检察院

35.00

  本年度信息化系统平台维护费项目总额为35万元,干警对经费满意度高达90%;网络安全事故发生率减少到1%;对环境的影响减少到1%。

效益指标

经济效益指标

全年经费支出进度

90

%

10

正向指标

  本年度信息化系统平台维护费项目总额为35万元,干警对经费满意度高达90%;网络安全事故发生率减少到1%;对环境的影响减少到1%。

产出指标

质量指标

信息化领域委托项目评审合格率

99

%

10

正向指标

  本年度信息化系统平台维护费项目总额为35万元,干警对经费满意度高达90%;网络安全事故发生率减少到1%;对环境的影响减少到1%。

效益指标

生态效益指标

对环境的影响

1

%

15

正向指标

  本年度信息化系统平台维护费项目总额为35万元,干警对经费满意度高达90%;网络安全事故发生率减少到1%;对环境的影响减少到1%。

效益指标

可持续影响指标

可持续发挥作用的时间

3

10

正向指标

  本年度信息化系统平台维护费项目总额为35万元,干警对经费满意度高达90%;网络安全事故发生率减少到1%;对环境的影响减少到1%。

产出指标

数量指标

网络攻击查处率

3

%

20

正向指标

  本年度信息化系统平台维护费项目总额为35万元,干警对经费满意度高达90%;网络安全事故发生率减少到1%;对环境的影响减少到1%。

效益指标

社会效益指标

网络安全事件发生率

1

%

10

反向指标

  本年度信息化系统平台维护费项目总额为35万元,干警对经费满意度高达90%;网络安全事故发生率减少到1%;对环境的影响减少到1%。

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90

%

15

正向指标

15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费

791001-巴林右旗人民检察院

82.00

本年度综合业务运转保障费项目总额为82.5万元,办案人员人均办案支出全年少于4万元;干警对经费满意度高达99%;办案过程中对环境的影响减少到1%。

产出指标

成本指标

人均直接办案支出

4

万元

10

正向指标

本年度综合业务运转保障费项目总额为82.5万元,办案人员人均办案支出全年少于4万元;干警对经费满意度高达99%;办案过程中对环境的影响减少到1%。

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

99

%

10

正向指标

本年度综合业务运转保障费项目总额为82.5万元,办案人员人均办案支出全年少于4万元;干警对经费满意度高达99%;办案过程中对环境的影响减少到1%。

效益指标

可持续影响指标

可持续发挥作用的时间

2

5

正向指标

本年度综合业务运转保障费项目总额为82.5万元,办案人员人均办案支出全年少于4万元;干警对经费满意度高达99%;办案过程中对环境的影响减少到1%。

效益指标

生态效益指标

办案过程中对环境的影响

1

%

10

正向指标

本年度综合业务运转保障费项目总额为82.5万元,办案人员人均办案支出全年少于4万元;干警对经费满意度高达99%;办案过程中对环境的影响减少到1%。

效益指标

社会效益指标

监督覆盖率

99

%

10

正向指标

本年度综合业务运转保障费项目总额为82.5万元,办案人员人均办案支出全年少于4万元;干警对经费满意度高达99%;办案过程中对环境的影响减少到1%。

效益指标

经济效益指标

全年审结案件新增标的额

13

万元

10

正向指标

本年度综合业务运转保障费项目总额为82.5万元,办案人员人均办案支出全年少于4万元;干警对经费满意度高达99%;办案过程中对环境的影响减少到1%。

产出指标

数量指标

案件受理数量

552

10

正向指标

本年度综合业务运转保障费项目总额为82.5万元,办案人员人均办案支出全年少于4万元;干警对经费满意度高达99%;办案过程中对环境的影响减少到1%。

产出指标

时效指标

法定审限内结案率

99

%

15

正向指标

15000021Y000000005785-执法执勤用车运行维护费

791001-巴林右旗人民检察院

20.00

 本年度执法执勤用车运行维护费项目总额为20万元,干警对车辆设备完好率及安全满意度高达99%;对经费满意度高达99%;办案人员人均人均支出小于2万元;办案过程中对环境的影响减少到1%。

产出指标

质量指标

设备完好率

99

%

15

正向指标

 本年度执法执勤用车运行维护费项目总额为20万元,干警对车辆设备完好率及安全满意度高达99%;对经费满意度高达99%;办案人员人均人均支出小于2万元;办案过程中对环境的影响减少到1%。

满意度指标

服务对象满意度指标

干警对经费满意度

99

%

15

正向指标

 本年度执法执勤用车运行维护费项目总额为20万元,干警对车辆设备完好率及安全满意度高达99%;对经费满意度高达99%;办案人员人均人均支出小于2万元;办案过程中对环境的影响减少到1%。

产出指标

成本指标

人均办案支出

2

万元

10

正向指标

 本年度执法执勤用车运行维护费项目总额为20万元,干警对车辆设备完好率及安全满意度高达99%;对经费满意度高达99%;办案人员人均人均支出小于2万元;办案过程中对环境的影响减少到1%。

产出指标

安全指标

干警对车辆安全满意度

99

%

10

正向指标

 本年度执法执勤用车运行维护费项目总额为20万元,干警对车辆设备完好率及安全满意度高达99%;对经费满意度高达99%;办案人员人均人均支出小于2万元;办案过程中对环境的影响减少到1%。

效益指标

社会效益指标

案件监督执法程度规范率

99

%

10

正向指标

 本年度执法执勤用车运行维护费项目总额为20万元,干警对车辆设备完好率及安全满意度高达99%;对经费满意度高达99%;办案人员人均人均支出小于2万元;办案过程中对环境的影响减少到1%。

效益指标

可持续影响指标

可持续发挥作用的时间

2

10

正向指标

 本年度执法执勤用车运行维护费项目总额为20万元,干警对车辆设备完好率及安全满意度高达99%;对经费满意度高达99%;办案人员人均人均支出小于2万元;办案过程中对环境的影响减少到1%。

效益指标

生态效益指标

交通运输CO2排放强度下降率

90

%

10

正向指标

 本年度执法执勤用车运行维护费项目总额为20万元,干警对车辆设备完好率及安全满意度高达99%;对经费满意度高达99%;办案人员人均人均支出小于2万元;办案过程中对环境的影响减少到1%。

效益指标

生态效益指标

办案过程中对环境的影响

1

%

10

正向指标

15000021Y000000006081-法检院聘用制书记员保障经费

791001-巴林右旗人民检察院

63.00

本年度法检院聘用制书记员保障经费项目总额为63万元,2021年增加聘任制书记员后,新增案件受理数来能够35件,法定审限内结案率99%;书记员人均人均支出1.1万元;办案过程中对环境的影响减少到1%;书记员对办案经费满意度高达99%。

产出指标

质量指标

案件改判率

1

%

10

正向指标

本年度法检院聘用制书记员保障经费项目总额为63万元,2021年增加聘任制书记员后,新增案件受理数来能够35件,法定审限内结案率99%;书记员人均人均支出1.1万元;办案过程中对环境的影响减少到1%;书记员对办案经费满意度高达99%。

满意度指标

服务对象满意度指标

书记员对办案经费保障的满意度

99

%

10

正向指标

本年度法检院聘用制书记员保障经费项目总额为63万元,2021年增加聘任制书记员后,新增案件受理数来能够35件,法定审限内结案率99%;书记员人均人均支出1.1万元;办案过程中对环境的影响减少到1%;书记员对办案经费满意度高达99%。

产出指标

成本指标

书记员人均办案支出

1.1

万元

10

正向指标

本年度法检院聘用制书记员保障经费项目总额为63万元,2021年增加聘任制书记员后,新增案件受理数来能够35件,法定审限内结案率99%;书记员人均人均支出1.1万元;办案过程中对环境的影响减少到1%;书记员对办案经费满意度高达99%。

产出指标

时效指标

法定审限内结案率

99

%

10

正向指标

本年度法检院聘用制书记员保障经费项目总额为63万元,2021年增加聘任制书记员后,新增案件受理数来能够35件,法定审限内结案率99%;书记员人均人均支出1.1万元;办案过程中对环境的影响减少到1%;书记员对办案经费满意度高达99%。

效益指标

可持续影响指标

可持续发挥作用的时间

2

10

正向指标

本年度法检院聘用制书记员保障经费项目总额为63万元,2021年增加聘任制书记员后,新增案件受理数来能够35件,法定审限内结案率99%;书记员人均人均支出1.1万元;办案过程中对环境的影响减少到1%;书记员对办案经费满意度高达99%。

效益指标

生态效益指标

办案过程中对环境的影响

1

%

10

正向指标

本年度法检院聘用制书记员保障经费项目总额为63万元,2021年增加聘任制书记员后,新增案件受理数来能够35件,法定审限内结案率99%;书记员人均人均支出1.1万元;办案过程中对环境的影响减少到1%;书记员对办案经费满意度高达99%。

效益指标

经济效益指标

全年审结案件标的额

13

万元

10

正向指标

本年度法检院聘用制书记员保障经费项目总额为63万元,2021年增加聘任制书记员后,新增案件受理数来能够35件,法定审限内结案率99%;书记员人均人均支出1.1万元;办案过程中对环境的影响减少到1%;书记员对办案经费满意度高达99%。

产出指标

数量指标

案件新增受理数量

35

10

正向指标

本年度法检院聘用制书记员保障经费项目总额为63万元,2021年增加聘任制书记员后,新增案件受理数来能够35件,法定审限内结案率99%;书记员人均人均支出1.1万元;办案过程中对环境的影响减少到1%;书记员对办案经费满意度高达99%。

效益指标

社会效益指标

案件监督执法程度规范率

99

%

10

正向指标

 

 

 

保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算

产出指标

质量指标

预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣

5

%

22.5

反向指标

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