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巴林右旗人民检察院2017年度决算公开报告
时间:2018-08-22  作者:  新闻来源:高检网  【字号: | |

 

巴林右旗人民检察院

2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

巴林右旗人民检察院是行政单位,属于国家监督机构,地址位于巴林右旗大板镇巴林路北段。

二、机构设置及单位构成情况

巴林右旗人民检察院主要职责是对于直接受理的职务犯罪线索进行侦查、对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督、对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权。

巴林右旗人民检察院内设职能机构16个,分别是办公室、机关事务中心、政工科、侦查监督科、公诉科、反渎职侵权局、反贪污贿赂局、监所检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、检察技术科、法律政策研究室、职务犯罪预防局、法警大队、监察室、案件管理办公室、派驻检察室2个,分别是驻索博日嘎检察室和驻宝日勿苏检察室。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年年初财政拨款收入预算为1244.27万元,财政拨款收入决算为1177.72万元,较与预算相比减少66.55万元,预算执行完成率为95%。其他收入决算数为150.49万元,为地方财政局拨入的经费。

本部门2017年度财政拨款支出预算为1244.27万元, 财政拨款出决算为1235.61万元,与预算相比减少8.66万元,预算执行完成率为99%。其他支出决算数150.49万元,为地方财政局拨入的经费。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,881.84万元,其中:本年收入合计1,328.21万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余553.63万元;支出总计1,881.84万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余495.74万元。与2016年度相比,收入总计增加656.64万元,增长53.60%;支出总计增加656.64万元,增长53.60%。主要原因:一是本年度较上年多支付员额制检察官及司辅行政人员的绩效工资;二是由于填报错误,上年年末数中未填报上年的结转和结余金额。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,328.21万元,其中:财政拨款收入1,177.72万元,占88.70%;其他收入150.49万元,占11.30%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,386.10万元,其中:基本支出906.39万元,占65.40%;项目支出479.71万元,占34.60%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,731.35万元,其中:年初结转和结余553.63万元;支出总计1,731.35万元,其中:年末结转和结余495.74万元。与2016年度相比,收入增加506.15万元,增长41.30%;支出增加506.15万元,增长41.30%。主要原因:一是本年度较上年多支付员额制检察官及司辅行政人员的绩效工资;二是由于填报错误,上年年末数中未填报上年的结转和结余金额。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,235.61万元,其中:基本支出755.90万元,占54.50%;项目支出479.71万元,占38.80%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出755.90万元,其中:人员经费643.44万元,主要包括:基本工资143.38万元、津贴补贴400.90万元、奖金13.33万元、社会保障缴费23.89万元、抚恤金14.38万元、住房公积金38.42万元、采暖补贴8.74万元、其他支出0.4万元。较上年增加69.38万元,主要原因是:本年度较上年多支付员额制检察官及司辅行政人员的绩效工资;公用经费112.46万元,主要包括:办公费18.07万元、手续费0.09万元、水费2万元、电费10万元、邮电费1.13万元、取暖费15.83万元、物业费0.36万元、差旅费0.23万元、维修费4.86万元、租赁费5万元、培训费0.28万元、公务接待费7.36万元、劳务费8.9万元、工会经费0.35万元、福利费5.44万元、其他交通费用28.32万元、办公设备购置0.25万元、其他商品服务支出4万元,较上年减少-538.67万元,主要原因是:由于填报错误,上年年末数中未能正确反映基本支出数额。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为145.60万元,支出决算为98.63万元,完成预算的67.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为91.27万元,完成预算的83.00%;公务接待费支出决算为7.36万元,完成预算的20.70%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:继续大力压缩三公经费的支出,实际支出的公务接待费用大幅度降低。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出98.63万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出91.27万元,占92.50%;公务接待费支出7.36万元,占7.50%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出91.27万元。其中:公务用车购置支出32.96万元,用于购置一辆执法执勤用车的支出,车均购置费33.00万元,较上年增加32.96万元,主要原因是新购置一台执法执勤用车。公务用车运行维护费支出58.31万元,用于车辆的维修费、保险费、加油费、过路过桥费,车均运维费6.50万元,较上年增加24.69万元,主要原因是本年度案件增加导致车辆运行次数及费用的增加、车辆应更新未能及时更新,导致修理等运行成本的增加。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出7.36万元。其中:国内公务接待费7.36万元,接待106批次,共接待638人次。主要用于一是上级部门调研及指导工作的接待;二是同级检察机关业务交流学习等的接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出112.46万元,比2016年减少-538.67万元,降低-82.70%。主要原因是:上年决算填报错误,未能正确反映机关运行经费的支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额203.60万元,其中:政府采购货物支出203.60万元,比2016年增加43.94万元,增长27.50%,主要原因是:本年度新采购一批检务保障设备,同时进行案件远程同录中心的建设。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆9辆,其中,一般执法执勤用车7辆,比2016年减少1.00,主要原因是:上年度填报错误将8辆车全部列入执法执勤用车,其中包含2辆机要通道用车。本年度按正确分类,同时本年度新增1辆执法执勤用车;其他用车2辆,其他用车主要是机要通道用车,比2016年增加2.00,主要原因是:上年度填报错误将2辆机要通道用车列入执法执勤用车,本年度按正确分类。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、检察办案业务费,年度绩效目标为进一步保障业务部门办案过程中的各项需求,更好的发挥检察职能。本年度绩效目标总体情况良好,检察办案业务费用保障了业务部门过案的需求。

2、检察业务装备经费,年度绩效目标为提升办公效率,满足办案办公需求。本年度该绩效目标总体情况良好,新购置的业务装备提高了办公办案效率,进一步满足了办案需求。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵丽华      联系电话:0476-6185034

 

目录
 
                         一、收入支出决算总表
                         二、收入决算表
                         三、支出决算表
                         四、财政拨款收入支出决算总表
                         五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                         七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
                         八、部门决算相关信息统计表

    收入支出决算总表      
          金额单位:万元
部门名称:巴林右旗人民检察院         部门决算公开01表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,177.72 一、一般公共服务支出 28 0.00
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 1,257.07
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 150.49 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 66.72
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 23.89
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 38.42
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 1,328.21 本年支出合计 51 1,386.10
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 0.00
    年初结转和结余 26 553.63     年末结转和结余 53 495.74
总计 27 1,881.84 总计 54 1,881.84
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

          收入决算表          
                    金额单位:万元
部门名称:巴林右旗人民检察院                   部门决算公开02表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,328.21 1,177.72 0.00 0.00 0.00 0.00 150.49
204 公共安全支出 1,199.19 1,115.42 0.00 0.00 0.00 0.00 83.77
20404 检察 1,199.19 1,115.42 0.00 0.00 0.00 0.00 83.77
2040401   行政运行 700.25 616.48 0.00 0.00 0.00 0.00 83.77
2040402   一般行政管理事务 477.31 477.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 21.63 21.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 66.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.72
20805 行政事业单位离退休 66.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.72
2080501   归口管理的行政单位离退休 66.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.72
210 医疗卫生与计划生育支出 23.89 23.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 23.89 23.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 23.89 23.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.42 38.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.42 38.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 38.42 38.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
                  金额单位:万元
部门名称:巴林右旗人民检察院                 部门决算公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,386.10 906.39 479.71 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,257.07 777.36 479.71 0.00 0.00 0.00
20404 检察 1,257.07 777.36 479.71 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 777.36 777.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事务 479.71 0.00 479.71 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 66.72 66.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 66.72 66.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 66.72 66.72 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 23.89 23.89 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 23.89 23.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 23.89 23.89 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.42 38.42 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.42 38.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 38.42 38.42 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
            金额单位:万元
部门名称:巴林右旗人民检察院           部门决算公开04表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,177.72 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 1,173.30 1,173.30 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 23.89 23.89 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 38.42 38.42 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,177.72 本年支出合计 52 1,235.61 1,235.61 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 553.63 年末财政拨款结转和结余 53 495.74 495.74 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 553.63   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 1,731.35 总计 56 1,731.35 1,731.35 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          金额单位:万元
部门名称:巴林右旗人民检察院   部门决算公开05表
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,235.61 755.90 479.71
204 公共安全支出 1,173.30 693.59 479.71
20404 检察 1,173.30 693.59 479.71
2040401   行政运行 693.59 693.59 0.00
2040402   一般行政管理事务 479.71 0.00 479.71
2040499   其他检察支出 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 23.89 23.89 0.00
21011 行政事业单位医疗 23.89 23.89 0.00
2101101   行政单位医疗★ 23.89 23.89 0.00
221 住房保障支出 38.42 38.42 0.00
22102 住房改革支出 38.42 38.42 0.00
2210201   住房公积金 38.42 38.42 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                金额单位:万元
部门名称:巴林右旗人民检察院             部门决算公开06表
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出
301 工资福利支出 581.50 302 商品和服务支出 112.21 310 其他资本性支出 0.25
30101 基本工资 143.38 30201 办公费 18.07 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 400.90 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.25
30103 奖金 13.33 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 23.89 30204 手续费 0.09 31005 基础设施建设 0.00
30105 伙食补助费 0.00 30205 水费 2.00 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 10.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 1.13 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 15.83 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.36 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 61.94 30211 差旅费 0.23 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 4.86 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 5.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 14.38 30215 会议费 0.00 31020 产权参股
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.28 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 7.36 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30219 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.40 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 8.90 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 38.42 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.35 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 5.44 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 8.74 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 28.32 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 4.00      
人员经费合计 643.44 公用经费合计 112.46

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表
          金额单位:万元
部门名称:巴林右旗人民检察院   部门决算公开07表
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

部门决算相关信息统计表
        金额单位:万元
部门名称:巴林右旗人民检察院       部门决算公开08表
   行次 统计数    行次 统计数
     1      2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 112.46
(一)支出合计 2 98.63 (一)行政单位 23 112.46
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 91.27   25  
    (1)公务用车购置费 5 32.96 三、财政性资金政府采购支出 26 203.60
    (2)公务用车运行维护费 6 58.31 (一)货物 27 203.60
  3.公务接待费 7 7.36 (二)工程 28 0.00
    (1)国内接待费 8 7.36 (三)服务 29 0.00
         其中:外事接待费 9 0.00   30  
    (2)国(境)外接待费 10 0.00   31  
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (一)车辆数合计(辆) 33 9
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   1.部级领导干部用车 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 1   2.一般公务用车 35 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 9   3.一般执法执勤用车 36 7
  5.国内公务接待批次(个) 16 106   4.特种专业技术用车 37 0
    其中:外事接待批次(人) 17 0   5.其他用车 38 2
  6.国内公务接待人次(人) 18 638 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 39 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 40 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  

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